
小規(guī)模納稅人19年1月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)一張18年11月開錯(cuò)的5%發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào),是先沖紅后再重新開。還是不作廢直接申報(bào)繳稅。申報(bào)表第4、6項(xiàng)填不了。
答: 先申報(bào),后開紅字發(fā)票就可以
小規(guī)模納稅人,如果2018年11月稅率開錯(cuò)成5%應(yīng)該是3%,在2019年1月進(jìn)行11月對(duì)應(yīng)發(fā)票的沖紅,并且重新開具發(fā)票,那么申報(bào)18年四季度的增值稅申報(bào)表時(shí),是不是全部應(yīng)該填入3%的那一欄,不填5%的一欄
答: 你好! 12月份沖減可以,1月份沖紅不可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,請(qǐng)問下,19年12月份公司開了一張發(fā)票,到了20年紅沖發(fā)票,重新開了一模一樣的稅率和金額,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫不繳納這筆?
答: 你這個(gè)不是開紅字再開藍(lán)字嗎,咋會(huì)交稅,不會(huì),這個(gè)相互抵減啊,你開藍(lán)字金額大于紅字?

