
小規(guī)模納稅人,只做貨物出口,申報(bào)增值稅的時(shí)候,免稅銷售額是應(yīng)該填入下面的哪一欄?(十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的銷售額。應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。(十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的普通發(fā)票銷售額。
答: 出口免稅銷售額計(jì)入第13欄“出口免稅銷售額”
老師請(qǐng)問:出口免征增值稅的銷售額和免、抵、退稅辦法出口的銷售額
答: 你好!看看這里對(duì)你有幫助 http://www.kuaiji.com/shiwu/2236223
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)出口退稅時(shí),開的普通發(fā)票。我在報(bào)增值稅時(shí),是填在免抵退銷售額,還是免稅銷售額?
答: 同學(xué)你好 是免抵退稅銷售額


英 追問
2022-06-14 13:07
郭老師 解答
2022-06-14 13:10
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2022-06-14 13:14
郭老師 解答
2022-06-14 13:14