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于2020-06-11 09:03 發(fā)布 ??1394次瀏覽
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-11 09:05
你這個(gè)不是開紅字再開藍(lán)字嗎,咋會(huì)交稅,不會(huì),這個(gè)相互抵減啊,你開藍(lán)字金額大于紅字?
。 追問
2020-06-11 09:08
藍(lán)字你說的是正確這張發(fā)票嗎?
maize老師 解答
2020-06-11 09:17
,到了20年紅沖發(fā)票,重新開了一模一樣的稅率和金額, 你這個(gè)不是開紅字嗎,這個(gè)藍(lán)字重新開這個(gè)不是和紅字發(fā)票金額一樣?
2020-06-11 09:22
老師這下才明白,原來錯(cuò)誤的發(fā)票沒有紅沖,就開發(fā)票,那到下個(gè)月這筆紅沖的會(huì)不會(huì)自動(dòng)退稅?
2020-06-11 09:31
那這個(gè)開紅字之后這個(gè)是抵減開紅字那個(gè)月藍(lán)字發(fā)票,沒有開藍(lán)字,可以去稅局申請退稅或者是抵減后面需要交稅,這個(gè)一般是抵減后面開藍(lán)字
2020-06-11 09:38
下月紅沖應(yīng)該不會(huì)抵減上月的稅款,只會(huì)抵減當(dāng)月的稅款是吧?老師
2020-06-11 09:47
是的,是的,是的,是的
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增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
開了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報(bào)表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
紅沖發(fā)票怎么申報(bào)增值稅
答: 按正負(fù)相加的銷售額申報(bào)
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
討論
上個(gè)月供應(yīng)商開給我稅票開錯(cuò)了,這個(gè)月供應(yīng)商給我開了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票,我在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填
沖紅的發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅
老師:2月份銷售設(shè)備一臺(tái),專票2月份就開給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說,這臺(tái)設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請問發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
你好老師,請問下,19年12月份公司開了一張發(fā)票,到了20年紅沖發(fā)票,重新開了一模一樣的稅率和金額,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫不繳納這筆?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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。 追問
2020-06-11 09:08
maize老師 解答
2020-06-11 09:17
。 追問
2020-06-11 09:22
maize老師 解答
2020-06-11 09:31
。 追問
2020-06-11 09:38
maize老師 解答
2020-06-11 09:47