
小規(guī)模納稅人,如果2018年11月稅率開錯成5%應該是3%,在2019年1月進行11月對應發(fā)票的沖紅,并且重新開具發(fā)票,那么申報18年四季度的增值稅申報表時,是不是全部應該填入3%的那一欄,不填5%的一欄
答: 你好! 12月份沖減可以,1月份沖紅不可以了
小規(guī)模納稅人2018年11月份開發(fā)票時稅率錯開成了5%,應為3%,2019年1月申報表怎么填?
答: 您好!這個你只能先去找稅務局,讓他給你核定5%的稅率先申報。然后本月開紅字沖減
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司小規(guī)模納稅人 3月份一張票開錯稅率了 本來是3%的稅率開成5%了 4月份把稅申報了同時四月份又紅沖了這張錯誤的票 那7月份月份申報增值稅,能不能按正確的銷售額填上去 然后把紅沖那張票的稅率填在那欄上呢?
答: 你好!一季度你們怎么申報的?填寫在一季度申報的地方寫負數(shù)就可以


蔣飛老師 解答
2019-01-06 19:25
姬園 追問
2019-01-06 19:25
蔣飛老師 解答
2019-01-06 19:30
姬園 追問
2019-01-06 19:31
蔣飛老師 解答
2019-01-06 19:36
姬園 追問
2019-01-06 19:40
蔣飛老師 解答
2019-01-06 19:43
蔣飛老師 解答
2019-01-06 19:43
姬園 追問
2019-01-06 19:43
蔣飛老師 解答
2019-01-06 19:43