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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-12-03 09:43

您好,可以全額抵扣,認證了的話可以做進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有銷項稅抵扣的話留著以后有稅交時再抵。

Luck Fairy 追問

2018-12-03 09:52

我這個月不夠的話,我先這個月先做的是進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出了,比如說我下個月如果夠了,我再把這張發(fā)。再把這一張做進去,對嗎。

Luck Fairy 追問

2018-12-03 09:54

借:管理費用  436.56  
 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅金43.44
貸:現(xiàn)金      480
借:管理費用     43.44
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出     43.44元

Luck Fairy 追問

2018-12-03 09:56

然后在這個月的申報表中直接做轉(zhuǎn)出和全額抵扣:然后在申報中,直接做轉(zhuǎn)出:在增值稅附表二中把進項稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額:43.44

吳月柳 解答

2018-12-03 12:07

可以按上面這樣做。抵扣時再做抵扣分錄

上傳圖片 ?
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您好!可以的。這個可以全額抵扣。你直接先進項轉(zhuǎn)出。什么時候大于480元了,再一次抵扣。
2018-12-03 10:56:25
您好,可以全額抵扣,認證了的話可以做進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有銷項稅抵扣的話留著以后有稅交時再抵。
2018-12-03 09:43:42
你好 看你們是什么業(yè)務(wù)
2019-01-21 11:43:56
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學(xué)你好 對的 需要你們承擔(dān)
2022-12-23 11:24:21
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