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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-12-03 10:56

您好!可以的。這個可以全額抵扣。你直接先進項轉(zhuǎn)出。什么時候大于480元了,再一次抵扣。

Luck Fairy 追問

2018-12-03 11:02

借:管理費用  436.56
      應交稅金-應交增值稅-進項稅金43.44
貸:現(xiàn)金      480
借:管理費用     43.44
貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出     43.44元
然后在申報中,直接做轉(zhuǎn)出:在增值稅附表二中把進項稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額:43.44

宋生老師 解答

2018-12-03 11:06

您好!是的,就是這樣的。然后主表也要填

Luck Fairy 追問

2018-12-03 11:15

主表里面也要填進項轉(zhuǎn)出嘛

宋生老師 解答

2018-12-03 11:25

你好!是的。也要填才可以。

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相關問題討論
您好!可以的。這個可以全額抵扣。你直接先進項轉(zhuǎn)出。什么時候大于480元了,再一次抵扣。
2018-12-03 10:56:25
您好,可以全額抵扣,認證了的話可以做進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有銷項稅抵扣的話留著以后有稅交時再抵。
2018-12-03 09:43:42
你好 看你們是什么業(yè)務
2019-01-21 11:43:56
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學你好 對的 需要你們承擔
2022-12-23 11:24:21
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