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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-10 09:54

你好;  1.  比如 我 公司的貨物給你   ; 你的貨物給我 ;     我開(kāi)票給你 。 你就得把你那么的貨物開(kāi)票給我 ; 如果    都是開(kāi)專(zhuān)票的話 ; 我開(kāi)票出去給你的銷(xiāo)項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。  這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的   

Luuuuu^ 追問(wèn)

2022-03-10 10:01

嗯。。。要是互相開(kāi)倆個(gè)票(一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額)的話。
是等于這一次以物換物的行為雙方不用繳納任何稅款。
還是等于。交易雙方再使用交換的貨物進(jìn)行售出時(shí),只再交一次銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額就行

meizi老師 解答

2022-03-10 10:08

1. 是的分別去開(kāi)票 。  只是你們不相互收款而已 ;    

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你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開(kāi)票給你 。 你就得把你那么的貨物開(kāi)票給我 ; 如果? ? 都是開(kāi)專(zhuān)票的話 ; 我開(kāi)票出去給你的銷(xiāo)項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學(xué)你好 對(duì)的 需要你們承擔(dān)
2022-12-23 11:24:21
你好: 確認(rèn)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
2020-11-26 23:21:35
企業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額是20萬(wàn)元,如果是不考慮月初的留抵增值稅的情況下,本月形成留抵增值稅是10萬(wàn)元,不用繳納增值稅
2020-10-28 11:23:51
當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,至于銷(xiāo)項(xiàng)稅,就是當(dāng)月開(kāi)發(fā)票和當(dāng)月不需要開(kāi)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2019-06-06 10:09:25
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