老師:再做一個(gè)564156.5的分錄時(shí)這個(gè)金額與那個(gè)科 問(wèn)
你好,具體是在做什么呢 答
老師您好 如果我方違約了 按合同給對(duì)方支付違約 問(wèn)
您好,不用,這種不用開(kāi)發(fā)票的 答
老師,私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào),要怎么區(qū)分開(kāi)來(lái), 問(wèn)
那么清空私人款項(xiàng),??▽S镁托?。 當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅 答
老師,小微企業(yè),目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠,還是按不 問(wèn)
您好,是的,還是這樣的 答
老師,如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司,回收5000 問(wèn)
1. 增值稅(假設(shè)銷售額超免稅額度 )銷售價(jià) =?5000 萬(wàn)×(1 %2B 4%) = 5200 萬(wàn)(含稅 )增值稅 =?5200 萬(wàn)÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬(wàn)2. 企業(yè)所得稅(利潤(rùn) 200 萬(wàn),小微企業(yè) )企業(yè)所得稅 =?200 萬(wàn)×5% = 10 萬(wàn)3. 附加稅費(fèi)(依附增值稅 )附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬(wàn)×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(wàn)(城建稅按市區(qū) 7% )總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬(wàn),稅負(fù)率約 1.32%? 答

企業(yè)把自己生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給員工,那本身這個(gè)應(yīng)該視同銷售的,會(huì)計(jì)算照銷項(xiàng)稅額,這種情況可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不呢?
答: 你好: 確認(rèn)收入,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
比如一個(gè)企業(yè)銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn),銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)要咋用銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊,這個(gè)企業(yè)還要咋繳稅
答: 企業(yè)銷項(xiàng)稅額是10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額是20萬(wàn)元,如果是不考慮月初的留抵增值稅的情況下,本月形成留抵增值稅是10萬(wàn)元,不用繳納增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么說(shuō)購(gòu)車發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額不是利潤(rùn)嗎?那么購(gòu)車發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是加大了利潤(rùn)嗎?不太理解,麻煩解答一下
答: 你好,一般納稅人購(gòu)車取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅應(yīng)納稅額,而不是利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)債科目,不是損益科目,不影響利潤(rùn)的

