
018年6月購進一批電視機含稅價116萬,已驗收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進行勾選抵扣。那么8月的會計處理應該是(?? )。(本題5分)?A.借:應交稅費——應交增值稅(進行稅額) 16?貸:應交稅費——待認證進項稅額 16?B.借:應交稅費——應交增值稅(進行稅額)16?貸:應交稅費——應交增值稅(進行稅額轉出)16?C.借:應交稅費——待認證進項稅額應交增值稅(進行稅額) 16?貸:應交稅費——應交增值稅(進行稅額) 16?D.借:應交稅費——應交增值稅(進行稅額) 16?貸:應交稅費——待抵扣進項
答: 8月認證抵扣后 ,吧待認證的進項稅轉入進項稅,選A吧
老師,您好,請問待認證進項稅額勾選時,借:應交稅費~應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費~待認證進項稅額本月有稅款借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費~未交增值稅下月交款時:借:應交稅費~未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎
答: 你好,對的是的,可以這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業(yè)務招待費有個住宿費的專票要做進項轉出,這么做的 1、借:管理費用 100 應交稅費-進項稅 16 貸:銀行存款 116 2、 借: 應交稅費-進項轉出 16 貸 應交稅費-進項 16 3、借:應交增值稅-未交增值稅 貸: 應交增值稅-進項轉出 哪里錯的?
答: 不對借管理費用貸進項稅額轉出這樣才可以。

