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送心意

陽老師

職稱中級會計師

2018-05-20 12:38

你好,這樣做可以,是正確的

弄花香滿衣 追問

2018-05-20 12:41

可是這樣做的話發(fā)現(xiàn)一個問題,就是科目余額表里應(yīng)交增值稅變成多了這個金額出來,比如原來實際應(yīng)交增值稅金額是2000,做了這筆分錄金額100,變成應(yīng)交增值稅2100了

陽老師 解答

2018-05-20 12:42

你好,增值稅進項稅額本來就是在借方

弄花香滿衣 追問

2018-05-20 12:51

所以科目余額表的應(yīng)交增值稅跟實際本月要繳納的增值稅金額不一致是正常的是嗎?要次月抵扣了之后就能對得上了

陽老師 解答

2018-05-20 16:13

你好,這樣是正常的,你下月才幫待抵扣稅額轉(zhuǎn)入進項稅額里,轉(zhuǎn)到進項稅額里才能抵扣

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你好正確的應(yīng)該是借管理費用培訓(xùn)費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
2019-04-25 10:07:18
不對。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-04-22 08:10:35
您好,同學,這道題應(yīng)該選擇D選項。
2020-06-01 11:59:33
同學你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,就平了。
2021-11-19 15:20:23
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