采購商品,取得發(fā)票,發(fā)票當月未認證。下面的做法對嗎?借:庫存商品, 應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額 貸:銀行存款下月認證并抵扣時:借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—— 應交增值稅——待認證進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸: 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
荷向陽
于2017-10-25 09:58 發(fā)布 ??1119次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-25 10:10
借:庫存商品,
應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額
貸:銀行存款
認證 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額
相關問題討論

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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荷向陽 追問
2017-10-25 10:18
鄒老師 解答
2017-10-25 10:18