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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-07 16:53

不對借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出這樣才可以。

芳芳 追問

2019-01-07 16:56

不要確認進項稅,直接做到進項稅轉(zhuǎn)出嗎?

maize老師 解答

2019-01-07 16:58

1、借:管理費用 100 應(yīng)交稅費-進項稅 16 貸:銀行存款 116 2、 借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出下面結(jié)轉(zhuǎn)按下面圖做。

芳芳 追問

2019-01-08 09:52

請問老師增值稅每個月都要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我看很多會計不做進項稅  銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn)  直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

芳芳 追問

2019-01-08 09:58

按你昨天教我辦法 期末增值稅進項稅轉(zhuǎn)出項目還有余額啊

maize老師 解答

2019-01-08 10:20

那是你進項稅額大于你銷項稅額這個轉(zhuǎn)出未交增值稅才有余額。

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相關(guān)問題討論
你好,對的~業(yè)務(wù)招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學(xué)你好,進項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等做進項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06
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