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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-08 15:04

您好!你是說月初有留底進項稅9337.87 這個月銷項8455.37是嗎

橘子汽水 追問

2018-11-08 15:06

嗯嗯

宋生老師 解答

2018-11-08 15:07

你好!這個抵減的時候不需要單獨做分錄

橘子汽水 追問

2018-11-08 15:14

好的,老師,你幫我看下圖,我的這個增值稅科目余額有邏輯上的錯誤碼?另外轉(zhuǎn)出未交增值稅科目這個有余額正常嗎

宋生老師 解答

2018-11-08 15:15

你好!光看這個確認補了,不過這個科目有余額是正常的

橘子汽水 追問

2018-11-08 15:16

好的,老師這個科目有余額代表什么意思?我不太理解這個科目,謝謝你。

宋生老師 解答

2018-11-08 15:18

您好!這個只能說規(guī)定要從這個科目結(jié)轉(zhuǎn)。他一直會累加。每次有要交的稅都會加在這上面

橘子汽水 追問

2018-11-08 15:28

老師,請問哪些情況一定要用到這個科目?像我上面這種又不需要這個科目。謝謝你

宋生老師 解答

2018-11-08 15:30

您好!就是你有增值稅要交的時候就要用這個結(jié)轉(zhuǎn)。

橘子汽水 追問

2018-11-08 15:31

噢噢,明白了,謝謝你。

宋生老師 解答

2018-11-08 15:31

你好!不用客氣的了。

橘子汽水 追問

2018-11-08 15:42

老師,再問一下,借方表示已交的增值稅,貸方表示結(jié)轉(zhuǎn)的多余的進項對嗎,謝謝你

宋生老師 解答

2018-11-08 15:52

您好!不是的。這個正常只會有借方了

橘子汽水 追問

2018-11-08 15:55

但是老師,當(dāng)有多余進項的時候不是通過這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的嗎?

橘子汽水 追問

2018-11-08 15:57

老師你看下我的這個科目余額圖,麻煩您了,謝謝

宋生老師 解答

2018-11-08 15:58

您好!有多余的進項不需要單獨做分錄的

橘子汽水 追問

2018-11-08 15:58

老師,那如何結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目呢

宋生老師 解答

2018-11-08 16:00

你好!只有實際要交的時候才轉(zhuǎn)
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

橘子汽水 追問

2018-11-08 16:10

老師,你幫我看下,我上期留抵的進項就是通過這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,按照您上面說的,我有糊涂啦,拜托您幫我看下,免得以后又犯錯誤,感恩您。

宋生老師 解答

2018-11-08 16:14

你好!有本月應(yīng)交還未交才做上面的這個分錄。
如果有留底,可以不用分錄

橘子汽水 追問

2018-11-08 16:22

但是老師,不做的話,留抵的金額不能從未交增值稅科目借方看到呀

宋生老師 解答

2018-11-08 16:23

你好!按現(xiàn)在的要求,是不需要看到。

橘子汽水 追問

2018-11-08 16:24

噢噢,那我怎么知道每月還有多少留抵呢?老師我之前做的那個把多余進項也結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么處理呢,紅沖嗎?

宋生老師 解答

2018-11-08 16:25

你好!你看申報表就可以知道有多少了

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您好!你是說月初有留底進項稅9337.87 這個月銷項8455.37是嗎
2018-11-08 15:04:56
你好,10月份 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2500 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6500 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅3000。 最后只需要交3500 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2020-03-01 22:00:59
去年的進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn) 本年有銷項稅額需要抵扣時分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:?? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:?? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):???? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ????貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ????貸:銀行存款
2019-05-06 16:16:52
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