老師,上月已結(jié)轉(zhuǎn)留抵的未交增值稅借方余額9337.87,這個月,銷項有8455.37,進項暫無,如何做分錄,謝謝你
橘子汽水
于2018-11-08 15:03 發(fā)布 ??686次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-11-08 15:04
您好!你是說月初有留底進項稅9337.87 這個月銷項8455.37是嗎
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您好!你是說月初有留底進項稅9337.87 這個月銷項8455.37是嗎
2018-11-08 15:04:56

你好,10月份 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1萬,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2500
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅6500
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅3000。
最后只需要交3500
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30

您好
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2020-03-01 22:00:59

去年的進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)
本年有銷項稅額需要抵扣時分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:??
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:??
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):????
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
????貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
????貸:銀行存款
2019-05-06 16:16:52
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