老師,9月進項大于銷項進項留抵,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1000;項目預繳多繳了增值稅,應交增值稅-預繳增值稅借方余額3000,10月銷項稅額10000,進項稅額2500。10月底需要做哪幾筆分錄,麻煩幫列一下,金額也列上,謝謝!
Ailsa
于2021-10-10 15:57 發(fā)布 ??1300次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2021-10-10 16:00
你好,10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應交稅費-未交增值
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

交稅
借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ?
? ? ? ?貸:銀行存款
本地申報時抵繳
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅
? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18

這個要通過預交增值稅的
2021-04-12 16:39:40

你好 你們預繳是本月預繳本月的 稅費 你要做? ? 借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29

你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52
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Ailsa 追問
2021-10-10 16:14
答疑蘇老師 解答
2021-10-10 16:16
Ailsa 追問
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2021-10-10 16:21