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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-06 11:49

你好,在應(yīng)交稅費的期末余額顯示入賬的沒有認證的稅額就是了

青蘋果 追問

2018-08-06 11:51

老師能說具體點嗎?

鄒老師 解答

2018-08-06 11:52

你好,就是你賬面通過應(yīng)交稅費(待認證進項稅額)就在資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費期末余額負數(shù)填寫 
也需要計入明細賬,應(yīng)交稅費結(jié)余數(shù)也是這個稅額的金額

青蘋果 追問

2018-08-06 11:55

關(guān)鍵是這個月有應(yīng)交增值稅,一個正數(shù),一個負數(shù),我是用明細來表示,明細待認證負數(shù)表示,應(yīng)交稅費正數(shù)表示。

鄒老師 解答

2018-08-06 11:56

你好,未認證的進項專用發(fā)票的稅額就通過待認證進項稅額核算 
應(yīng)交稅費在資產(chǎn)負債表按貸方明細減去借方明細余額填寫就是了

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你好,在應(yīng)交稅費的期末余額顯示入賬的沒有認證的稅額就是了
2018-08-06 11:49:06
您好 請問您開具發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2019-05-20 12:56:26
您好,這部分可以把未認證的部分放進 待認證進項稅額里面 差額如果跟這個科目一致,就無問題
2019-04-04 14:21:40
您好!這個不同在于三級明細上面不同,二級明細都還是應(yīng)交增值稅。這個有余額沒有關(guān)系的,只要您賬面上的未交增值稅和您申報表的未交增值稅金額一致表示您計算的未交增值稅是正確的。但是實務(wù)中這樣做會計分錄的比較多 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡,而且這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅的余額也是會被轉(zhuǎn)平,余額表上面也是會變得更加清晰,看起來也是更加的明了
2024-06-06 16:13:32
負數(shù)不用處理,掛著就行
2019-04-12 21:20:11
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