預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個(gè)問題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

老師按下面處理這樣季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)貸方就會出現(xiàn)銷項(xiàng)稅額+未交增值稅總和,但如果我每月都把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),那進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零留抵稅又在哪體現(xiàn)呢?
答: 留抵在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
老師,我想請問下,我做公司的內(nèi)賬價(jià)稅沒有分開,我把要交的稅算好計(jì)提,下個(gè)月交,當(dāng)月計(jì)提分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下個(gè)月繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣做分錄哪里有問題?為什么我資產(chǎn)負(fù)債表一欄金額負(fù)的10幾萬呢
答: 你好,內(nèi)帳其實(shí)不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 繳納時(shí) 借;營業(yè)稅金及附加 管理費(fèi)用 貸;銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提當(dāng)月增值稅會計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 為啥資產(chǎn)負(fù)債表那應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)呢
答: 你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?


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2019-11-04 21:21
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2019-11-04 21:29
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