當(dāng)月增值稅費我做了計提,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,繳費時沖減未交增值稅,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費期末數(shù)是負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)出未交增值稅一直在借方,怎么辦?做的是內(nèi)賬,這樣做法是錯誤的嗎
舒適的早晨
于2017-07-17 16:40 發(fā)布 ??1077次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-07-17 16:41
你好,內(nèi)帳你只需要做繳稅分錄,不需要計提結(jié)轉(zhuǎn)
借;稅金及附加 貸;銀行存款
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你好,你看下其他的明細余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

在20年1月繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—增值稅—未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅轉(zhuǎn)出。
繳納的這個分錄不對
借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀存
明細科目那個是借方余額
2020-03-06 22:51:25

你好,內(nèi)帳你只需要做繳稅分錄,不需要計提結(jié)轉(zhuǎn)
借;稅金及附加 貸;銀行存款
2017-07-17 16:41:03

你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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鄒老師 解答
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