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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-17 16:41

你好,內(nèi)帳你只需要做繳稅分錄,不需要計提結(jié)轉(zhuǎn) 
借;稅金及附加   貸;銀行存款

舒適的早晨 追問

2017-07-17 16:43

之前我一直有計提了,現(xiàn)在怎么處理呢,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費期末數(shù)是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2017-07-17 16:43

你好,把計提的分錄做相反分錄沖銷,然后只需要做繳納的分錄

舒適的早晨 追問

2017-07-17 16:45

好的,我之前那種做法是錯誤的嗎,還是說也可以那樣做的

鄒老師 解答

2017-07-17 16:45

你好,是錯誤的,需要調(diào)整過來

舒適的早晨 追問

2017-07-17 16:51

也有去年的那要怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2017-07-17 16:52

把計提的分錄做相反分錄沖銷,然后做一筆正確的就是了

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你好,你看下其他的明細余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
在20年1月繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—增值稅—未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅轉(zhuǎn)出。 繳納的這個分錄不對 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀存 明細科目那個是借方余額
2020-03-06 22:51:25
你好,內(nèi)帳你只需要做繳稅分錄,不需要計提結(jié)轉(zhuǎn) 借;稅金及附加 貸;銀行存款
2017-07-17 16:41:03
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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