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送心意

甜椒老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-06-06 16:13

您好!這個不同在于三級明細上面不同,二級明細都還是應交增值稅。這個有余額沒有關(guān)系的,只要您賬面上的未交增值稅和您申報表的未交增值稅金額一致表示您計算的未交增值稅是正確的。但是實務中這樣做會計分錄的比較多 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-未交增值稅  這樣不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡,而且這樣應交稅費-應交增值稅-銷項稅的余額也是會被轉(zhuǎn)平,余額表上面也是會變得更加清晰,看起來也是更加的明了

柒月 追問

2024-06-06 16:31

這個方法看起來,確實比過度科目更好一點,學到了,謝謝

柒月 追問

2024-06-06 16:32

如果當期銷減進是留抵,那是做分錄還是不做分錄?

甜椒老師 解答

2024-06-06 16:37

銷項小于進項,比如銷項稅額是10000元,進項稅額是20000元 可以這么做 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 10000,進項稅的期末余額還有20000-10000=10000元代表的是留底

柒月 追問

2024-06-06 17:31

哦,懂了,非常受益,打開了思路,謝謝寶藏老師

甜椒老師 解答

2024-06-06 17:38

好的,以后有其他問題可以隨時問我哈!

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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