
稅局查賬,補(bǔ)交2014年增值稅,2014年12月31日未計(jì)收入10000,未計(jì)提增值稅1700 應(yīng)補(bǔ)交增值稅1700,
答: 求賬務(wù)處理?
2015年8月補(bǔ)交2014年12月增值稅,地稅附加稅要去交嗎
答: 增值稅補(bǔ)了,地稅的附加稅也要補(bǔ).
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票,當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí),是借:應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000,計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額,這個(gè)怎么辦?
答: 沖銷上面兩筆分錄 做這一筆分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)


鄒老師 解答
2015-11-21 22:56