
應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額2014年結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在,如何處理?
答: 你好,你看一下你們單位是不是有留底
應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是2014年結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在,如何處理?
答: 你好,你未交增值稅里面有余額嗎?正常應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,然后,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額在借方,期末是不是不用再結(jié)轉(zhuǎn)?年末如何處理?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有余額雜嗎處理
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需不需結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅??
您好,老師!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末出現(xiàn)借方余額,該如何做賬務(wù)處理?
年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額?期末有留底進(jìn)項(xiàng),待抵扣也有余額在借方。轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

