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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-28 14:48

借:應收賬款117000 
貸:以前年度損益調(diào)整100000 
貸:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000 
 
借:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整
貸:應交稅金--未交增值稅 
 
繳稅時 借:應交稅金--未交增值稅 
             貸:銀行存款 
再把相關的成本轉(zhuǎn)入 以前年度損益調(diào)整,該科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。
借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅,貸銀行存款

然依 追問

2019-08-28 15:06

確認收入時為什么借:應收賬款,

莊老師 解答

2019-08-28 15:23

你好,確認收入時可以做借:應收賬款

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借:應收賬款117000 貸:以前年度損益調(diào)整100000 貸:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000 借:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整 貸:應交稅金--未交增值稅 繳稅時 借:應交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 再把相關的成本轉(zhuǎn)入 以前年度損益調(diào)整,該科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。 借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅,貸銀行存款
2019-08-28 14:48:54
您好,補繳的增值稅,借;應交稅費-應交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借;稅金及附加,貸:應交稅費-應交增值稅,所得稅應按補繳后的收入算,要一致的。
2018-10-09 21:49:17
這個不是一定的? 你把實際情況反映給稅務局就行了??
2021-07-27 09:36:25
您好!以前有什么單據(jù)就做什么業(yè)務的分錄了。
2017-03-20 10:09:38
你好, 包含的,記入營業(yè)外收入
2020-05-20 18:19:53
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