- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-08-28 14:48
借:應收賬款117000
貸:以前年度損益調(diào)整100000
貸:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000
借:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整
貸:應交稅金--未交增值稅
繳稅時 借:應交稅金--未交增值稅
貸:銀行存款
再把相關的成本轉(zhuǎn)入 以前年度損益調(diào)整,該科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。
借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅,貸銀行存款
相關問題討論

借:應收賬款117000
貸:以前年度損益調(diào)整100000
貸:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000
借:應交稅金--增值稅檢查調(diào)整
貸:應交稅金--未交增值稅
繳稅時 借:應交稅金--未交增值稅
貸:銀行存款
再把相關的成本轉(zhuǎn)入 以前年度損益調(diào)整,該科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。
借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅,貸銀行存款
2019-08-28 14:48:54

您好,補繳的增值稅,借;應交稅費-應交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借;稅金及附加,貸:應交稅費-應交增值稅,所得稅應按補繳后的收入算,要一致的。
2018-10-09 21:49:17

這個不是一定的? 你把實際情況反映給稅務局就行了??
2021-07-27 09:36:25

您好!以前有什么單據(jù)就做什么業(yè)務的分錄了。
2017-03-20 10:09:38

你好,
包含的,記入營業(yè)外收入
2020-05-20 18:19:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
然依 追問
2019-08-28 15:06
莊老師 解答
2019-08-28 15:23