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看看應(yīng)該繳多少城建稅,印花稅
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2017-06-02
開了501970元的發(fā)票,增值稅怎么算?
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2017-07-13
環(huán)境保護稅,那個數(shù)據(jù)怎樣算的
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2021-05-11
臺胞証能到稅務(wù)局開具發(fā)票嗎
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2019-06-26
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說明,之後會怎麼處理
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2019-07-30
老師,請問一下我6月5號左右勾選退稅的專票,外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中什麼時間會有信息?
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2019-06-12
老師,請問開出增值稅票時貸記應(yīng)交稅金(銷項),次月繳納稅金后,借記應(yīng)交稅金(銷項)還是應(yīng)交稅金(已交稅金)?為什么?
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2019-09-19
本月申報6月份的增值稅,6月份的帳務(wù)處理增值稅需要計提嗎?還是7月份交的時候,借:應(yīng)交稅金-增(已交稅金),貸:銀行存款
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2020-07-07
老師,以前的會計在每個月月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅費 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費二級科目的-銷項、進項、已交稅金、還有減免稅款貸方有余額 這個要怎么弄平?
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2021-01-17
老師,我們公司應(yīng)交稅費-已交稅金科目下一余額一直在累加,請問要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?本月交上月的增值稅該怎么做會計分錄呢?
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2019-06-05
預(yù)繳的稅費,可不可以在負(fù)債的在應(yīng)交稅費那里設(shè)個明細(xì)科目,增加個已交增值稅或附加稅?這種方法可行嗎?
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2018-01-12
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費怎樣能平呢
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2016-08-10
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,我想請問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個已交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的,工程收入應(yīng)交稅金一增值稅一銷項稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,也就是說下面這個分錄要做嗎?(借:應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅,貸:應(yīng)交稅費一己交稅金),還是下月交增值稅時直接做借:應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅,貸:銀行存款
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2020-04-09
老師,請問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 實際繳納時,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習(xí)時 ,答案是 借:應(yīng)交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個余額4371.28應(yīng)該怎么平?
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2021-03-18
請教各位老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額69078.58,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額536232.97,這些明細(xì)一直沒有接轉(zhuǎn)過,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝各位老師
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2022-01-11
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
上月: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額) 本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬?
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2021-09-09
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