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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,這個科目月末能有余額么
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2023-09-14
請問開增值稅的發(fā)票,提供的是勞務(wù),開票金額是14980元,個人名義開增值稅發(fā)票需要繳納多少稅
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2018-07-31
3萬元以下免增值稅,附加稅報稅的時候怎么填?在一般增值稅那填上應(yīng)交增值稅額,在后面的減免性質(zhì)代碼那選擇免稅的,是這樣嗎?還是增值稅那直接不填?
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2019-01-14
享受小規(guī)模納稅人增值稅稅收優(yōu)惠免交的增值稅額怎么處理
1/427
2019-11-23
小規(guī)模企業(yè)免交增值稅,交附加稅怎么做會計分錄
1/1891
2019-10-17
是出口企業(yè),免征增值稅,水利基金是否要交,怎么交?
2/3895
2018-09-14
#提問#防偽稅控維護(hù)費(fèi)280元,借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貨應(yīng)交增值稅(減免稅款),這樣做分錄最后應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅賬上余額如何平?那不一直都有余額嗎?
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2020-02-11
那我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項貸方有余額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,這個分錄就不做了,直接做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用(紅字),對嗎?
1/1331
2018-09-30
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)年末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?
1/6422
2019-02-22
上月稅控盤設(shè)備購入時,入了應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,本月用來抵扣的時候需要轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎?
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2018-11-03
年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-01-02
稅控盤維護(hù)費(fèi) 以前月份錯記入到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款(本應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款), 現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是要沖紅之前做錯的憑證,做正確的。
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2020-01-07
820元的減免,這個月全額抵了。但入的是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)在貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是3824.87,到時下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧?那借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87,這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細(xì)看
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2017-08-06
老師好, 問下,購買稅控系統(tǒng)扣減稅款是480元,12月份做賬時 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金480元 貸管理費(fèi)用480元 。這樣是對的,是嗎 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方是5413.22元,減免后是4933.22元,可是未交增值稅 不平怎么辦啊
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2018-01-31
#提問#我想請教下,稅控盤買入的會計分錄是借:管理費(fèi)用 480 貸:現(xiàn)金 480,抵稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用 那繳稅的時候是不是借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅款)
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2019-08-04
進(jìn)口貨物交了增值稅 國內(nèi)銷售開免稅發(fā)票,交的這部分增值稅怎么做賬務(wù)處理?
1/1195
2021-03-12
確認(rèn)收入時,借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 請問確認(rèn)免稅時,會計分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
國稅代開了這個月10000,增值稅已交,需要交地稅嗎?就是代開的交了國稅,地稅免不免?
1/697
2017-10-07
老師,想問一個問題,城建,附加,地方附加是根據(jù)增值稅計算交納的嗎?如果是小規(guī)模,現(xiàn)在三個月10萬之內(nèi)可以免交增值稅,那城建,附加這些還要再計算交納嗎?
1/261
2019-05-24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)11089.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)11089.47 貸:銀行存款11089.47 是不是這樣?
2/845
2016-10-26