
3萬元以下免增值稅,附加稅報稅的時候怎么填?在一般增值稅那填上應(yīng)交增值稅額,在后面的減免性質(zhì)代碼那選擇免稅的,是這樣嗎?還是增值稅那直接不填?
答: 直接0申報保存
這個季度銷售額4萬,沒有增值稅,那報城建和附加的時候,是增值稅那行就不填,直接申報。還是寫上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù),然后再選擇減免性質(zhì)代碼,再把附加免去
答: 沒有需要繳納增值稅不填寫一般增值稅那一欄填寫0就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我上個月報附加稅 它自動出現(xiàn)計稅依據(jù)(增值稅),我應(yīng)該在后面再選減免性質(zhì)代碼, 填上減免的稅額。結(jié)果我就直接把計稅依據(jù)得數(shù)改了 (增值稅得數(shù)) 后面沒填減免代碼和減免稅額 。最后交附加稅得數(shù)沒錯,這樣我還得該報表嗎
答: 你這個繳納=附加稅有沒有問題,沒有問題不需要改

