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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-09-14 09:59

應該沒有余額才對。

晨曦晨曦 追問

2023-09-14 10:24

你好老師,是要結平到未交增值稅科目么?

小寶老師 解答

2023-09-14 10:24

起碼要將減免稅這個科目結轉到未繳

晨曦晨曦 追問

2023-09-14 11:04

老師那每月末是把增值稅銷項稅額和進項稅額一起轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目還是要結轉到科目“應交稅費-未交增值稅”科目來體現(xiàn)留底額或者是應交額呢?

小寶老師 解答

2023-09-14 11:05

是這個道理,是這個邏輯哦。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
同學你好, 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
你好!可以的??梢赃@樣。
2019-06-18 14:20:01
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