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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-26 13:18

上月留抵207822.13

蜻蜓點水 追問

2016-10-26 14:42

借:應交稅費-未交增值稅 11089.47 貸:應交稅費-應交增值稅-本期轉入數(shù)11089.47 借:應交稅費-應交增值稅-本期轉入數(shù)11089.47 貸:銀行存款11089.47 繳稅的時候是不是這樣

蜻蜓點水 追問

2016-10-26 14:50

是做結轉增值稅的分錄,繳稅的分錄

吳月柳 解答

2016-10-26 13:19

你好,你這個是做結轉增值稅的分錄嗎?最后兩筆分錄,本期轉入數(shù)是什么意思?

吳月柳 解答

2016-10-26 14:46

不是,沒有本期轉入數(shù)這個科目,結轉應交增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 ,繳納時,借:應交稅費-未交增值稅  貸:銀行存款

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 218911.60 貸:應交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好, 如果是期末結轉增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
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