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按公允價(jià)值計(jì)量的有哪些?
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2021-05-27
欠增值稅的分錄怎么做了。
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2019-03-05
老師,4月份繳納了稅控盤的續(xù)費(fèi)280,但是申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候沒有抵扣,申報(bào)五月份增值稅的時(shí)候才抵扣的,現(xiàn)在繳納五月份增值稅的時(shí)候賬務(wù)要怎么處理呢?
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2022-07-13
老師,上月計(jì)提的應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在本月繳納,那本月的應(yīng)交稅費(fèi)的T字賬的借方有繳納上月的未交增值稅,那本月也發(fā)生了借貸,這樣不是多了一個(gè)借方嗎?
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2020-08-02
一般納稅人做賬,在月底做轉(zhuǎn)出銷和進(jìn)項(xiàng),還要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,那個(gè)未交增值稅是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額?還是在報(bào)稅的時(shí)候最后要交的稅額??未交增值稅的數(shù)是怎么來的?
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2018-03-16
我現(xiàn)在有點(diǎn)搞不清楚長(zhǎng)投了,同一控制下購(gòu)入的成本跟賬面價(jià)值是按我當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)的公允價(jià)值還是按我投資的金額計(jì)入我的成本?我的賬面價(jià)值是按哪個(gè)算呢?
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2024-05-17
請(qǐng)問,比如說我們物業(yè)公司如果先預(yù)收了租金,第二季度的,那現(xiàn)在就開了發(fā)票,下個(gè)月就要交增值稅。那第二季度的增值稅是否就不用交了?填增值稅報(bào)表時(shí)是分開預(yù)收的幾個(gè)月來分別填收入和已交了的增值稅?
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2020-02-29
老師,對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交但未交的增值稅,月末賬務(wù)處理的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)借方金額是哪個(gè)金額呀,是當(dāng)月的所有的銷項(xiàng)稅額合計(jì)呢?還是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)合計(jì)?
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2019-11-20
之前會(huì)計(jì)出錯(cuò)賬了,導(dǎo)致“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”余額3522.81。其實(shí)增值稅交納是正確的。這個(gè)數(shù)是歷史遺留問題,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出的錯(cuò)誤?,F(xiàn)在怎么寫分錄能把這個(gè)“銷項(xiàng)稅額”余額變成0,又不影響到未交增值稅的數(shù)值。
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2019-02-12
我的應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬上,預(yù)交增值稅借方有余額 ,另外我把每次交上月的增值稅做到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金的科目,這個(gè)科目也有借方余額,未交增值稅貸方有余額,現(xiàn)在我要怎么來做結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2018-01-24
固定資產(chǎn)清理怎么匯算清繳?A105080表中資產(chǎn)原值怎么填?是清理前的原值還是清理后的原值?本年折舊跟累計(jì)折舊怎么填?我按清理后的資產(chǎn)原值填,本年折舊減去清理資產(chǎn)已提的折舊會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),通不過,怎么辦?
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2020-05-13
對(duì)已提減值準(zhǔn)備的存貨,再次利用(原減值因素并未消失,通過技術(shù)改造加以利用)此時(shí)該以何種價(jià)值計(jì)入成本?
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2019-02-19
應(yīng)交稅費(fèi)。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計(jì)提 稅費(fèi)有哪些每月繳納稅款需不需要都計(jì)提
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2017-03-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
農(nóng)產(chǎn)品木薯干(增值稅稅率9%)來料加工形成產(chǎn)品酒精(增值稅稅率13%)。想請(qǐng)問收取的加工費(fèi)增值稅稅率是多少?
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2019-09-26
你好,請(qǐng)問2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅,如何申報(bào)增值稅?做賬的時(shí)候不需要計(jì)提增值稅嗎
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2022-08-17
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),是不是季報(bào)的時(shí)候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-07-01
月末終了,企業(yè)當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額為什么要從“應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目呀?
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2017-10-27
老師好 請(qǐng)問增值稅是不是這樣計(jì)算:(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項(xiàng)-80萬進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
3/1008
2023-07-22