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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-16 18:11

您好,一般納稅人做賬,在月底做轉(zhuǎn)出銷和進項,還要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,那個未交增值稅是銷項和進項的差額,也是在報稅的時候最后要交的稅額,未交增值稅的數(shù)是轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)過去的。

張老師 追問

2018-03-16 18:15

但是,如果銷項和進項之間的差額和報稅的數(shù)不一致呢?

王雁鳴老師 解答

2018-03-16 19:50

您好,再按差額計提增值稅就行了。

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你好,一般納稅人銷項稅額大于進項稅額的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級明細(xì),未交增值稅是二級科目?
2021-04-09 17:08:38
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-04-22 18:37:21
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
您好 您好,這是一般納稅人期末的結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-07-02 15:11:42
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
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