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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-16 18:29

老師,7月份的增值稅申報表 30行 本期應(yīng)交上期應(yīng)納稅額是11986.14元,是交的6月份的嗎

A、霞 追問

2016-08-16 18:40

我這個月才接手的,我問老板她說是交的6月份的稅,可是6月份會計沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接計提營業(yè)稅金及附加稅了,那我還能在7月份重新把6月份的未交增值稅轉(zhuǎn)出嗎?

曉海老師 解答

2016-08-16 18:24

你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)

曉海老師 解答

2016-08-16 18:32

你好!你上期有沒的交增值稅?

曉海老師 解答

2016-08-16 18:41

你好!補(bǔ)提一下

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你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)
2016-08-16 18:24:56
你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
2018-10-10 15:29:02
你好,如果是少申報,增加計入應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2018-12-20 11:06:45
年末做整體結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-04 16:35:34
或者賬務(wù)處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
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