
老師,一般納稅人,每個月末要轉(zhuǎn)出未交增值稅,是按增值稅納稅申報表應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的嗎
答: 你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,當(dāng)月實際應(yīng)納稅額都是在下月申報時繳納,在當(dāng)月為未交狀態(tài),分錄為——借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅下月申報清繳稅款時借:應(yīng)交稅金-未交增值稅貸:銀行存款但是這樣在年末“轉(zhuǎn)出未交增值稅”累計越來越多,這個賬戶期末余額怎么處理?
答: 年末做整體結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)


A、霞 追問
2016-08-16 18:40
曉海老師 解答
2016-08-16 18:24
曉海老師 解答
2016-08-16 18:32
曉海老師 解答
2016-08-16 18:41