
(增值稅申報(bào)表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方是嗎?
答: 你好 是的 就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額?(一般納稅人)
答: 你好!是的。正常是這樣。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 你好,你是上期填錯(cuò)了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
請問老師 一般納稅人 當(dāng)月增值稅留抵稅額是不是當(dāng)月申報(bào)表里的期末留抵稅額+期末加計(jì)抵減額?
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)啊?
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)?。?/a>

