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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-17 14:16

你好!光看你這樣說,確定不了。而且你這個(gè)余額也不對(duì)。 
你要往之前月份核對(duì)??磸氖裁磿r(shí)候開始錯(cuò)的

佳佳 追問

2017-11-17 14:19

主要發(fā)生是16年的事情,報(bào)稅沒按照作賬的報(bào),進(jìn)項(xiàng)報(bào)的不對(duì),有的銷項(xiàng)報(bào)的不對(duì),有的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)的不對(duì)

宋生老師 解答

2017-11-17 14:21

您好!所以你就這樣讓老師調(diào),老師也沒辦法調(diào)。真的。

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你好!光看你這樣說,確定不了。而且你這個(gè)余額也不對(duì)。 你要往之前月份核對(duì)。看從什么時(shí)候開始錯(cuò)的
2017-11-17 14:16:42
你好!光看你這樣說,確定不了。而且你這個(gè)余額也不對(duì)。 你要往之前月份核對(duì)??磸氖裁磿r(shí)候開始錯(cuò)的
2017-11-17 14:16:25
如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實(shí)際未交的對(duì)上,如果以前都交清的情況下,實(shí)際未交就是你增值稅申報(bào)表的未交數(shù)
2019-04-29 10:12:29
您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
這個(gè)要查清楚才能進(jìn)行調(diào),查清楚了是賬錯(cuò)就調(diào)賬,是申報(bào)表錯(cuò)了就改申報(bào)表
2020-04-19 18:31:53
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