
外賬 申報(bào)增值稅后,計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
老師好計(jì)提增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅支付時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款這樣做賬對(duì)嗎
答: 您好, 做賬是這么做賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對(duì)嗎?上月計(jì)提,次月繳納,計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對(duì)嗎?
答: 您好 月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時(shí)候把增值稅下三級(jí)科目一次性結(jié)平

