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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-17 12:18

您好, 做賬是這么做賬的

JIOY 追問

2022-02-17 12:20

那這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額哦

東老師 解答

2022-02-17 12:23

對 有余額也是沒啥問題的

JIOY 追問

2022-02-17 15:07

那在報表是呈現(xiàn)負(fù)數(shù)也可以嗎

東老師 解答

2022-02-17 15:07

對是負(fù)數(shù)的話也沒關(guān)系。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
實務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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