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小規(guī)模納稅人開(kāi)了發(fā)票,當(dāng)月記賬借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣記賬對(duì)嗎?
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2017-04-20
未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?根據(jù)那個(gè)規(guī)定可以稅前抵扣 ?
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2020-05-18
就是一般納稅人當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),分錄咋做了,還用把進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅么
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2020-09-03
老師,紙皮收入收了52塊錢(qián),稅費(fèi)做賬怎么做?: 借:銀行存款 52 貸:其他業(yè)務(wù)收入52 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2023-10-06
勞務(wù)公司未開(kāi)票收入如何做賬?借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)對(duì)嗎?
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2023-05-15
那老師小規(guī)模企業(yè)一季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn),這個(gè)增值稅是不用交的是嗎?還有附加稅要不要交,
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2022-03-04
一般納稅人每月分別將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方和借方是正確的嗎?
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2019-05-20
就是一般納稅人當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),分錄咋做了,還用把進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅么
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2020-09-07
小規(guī)模10月開(kāi)的發(fā)票,未給付款,是不是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,對(duì)不對(duì)呀
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2018-11-07
老師 為什么沖紅上個(gè)月的專(zhuān)票的會(huì)計(jì)分錄是,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2021-10-14
請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)企業(yè)2季度銷(xiāo)售未完工的房產(chǎn),預(yù)交增值稅還用計(jì)提出來(lái)嗎?還是下個(gè)月直接預(yù)交就行啊
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2019-07-13
老師好!小規(guī)模納稅人季度未超30萬(wàn),稅費(fèi)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入,對(duì)嗎?
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2019-05-09
老師 稅負(fù)怎么算?是未交增值稅金額/年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25688.07 22318.34(4月預(yù)繳)/1284403.68X100%=0.04
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2020-04-22
老師,年末了,進(jìn)銷(xiāo)賬稅晚不要一次結(jié)轉(zhuǎn)到銀行間稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
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2019-01-15
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票14萬(wàn),稅金已交,自開(kāi)普票季度未超9萬(wàn),還享受減免增值稅嗎?
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2018-12-27
老師好! 預(yù)交稅款后,開(kāi)具發(fā)票申報(bào),但未確認(rèn)收入。增值稅這塊會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-06-03
求金稅盤(pán)取得,扣稅分錄
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2016-08-10
之前在咱們軟件上聯(lián)系的博達(dá)軟件是一般納稅人,那分錄是未交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)了,這小規(guī)模和一般納稅人做的分錄不一樣是嗎?可有老師解答一下???正確的會(huì)計(jì)分錄?小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)收入,已開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 還是未交增值稅? 正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2017-08-11
剛才聽(tīng)了魚(yú)躍老師的增值稅第一節(jié)課,里面講到,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果超過(guò)期限沒(méi)有錄入到稅務(wù)局的防偽稅控系統(tǒng),企業(yè)做納稅申報(bào)時(shí),稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)將這170元轉(zhuǎn)到未交增值稅里,該筆分錄應(yīng)該怎么做呢?(轉(zhuǎn)出的分錄是借原材料170,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出170)
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2016-10-11
你好 請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模納稅人,收到買(mǎi)商品的16%稅率普通發(fā)票分錄是借:庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款。銷(xiāo)售時(shí)是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。免稅時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。是這樣嗎?然后那個(gè)買(mǎi)商品的普通發(fā)票是不是也要做多一筆借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
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2020-05-19