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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-14 10:43

你好,這個(gè)金額是不是負(fù)數(shù)?

別胡鬧! 追問

2021-10-14 10:44

嗯嗯,是的

郭老師 解答

2021-10-14 10:46

你好,因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入它的發(fā)生額在貸方,他必須在貸方,如果發(fā)生借方的放到貸方負(fù)數(shù)表示。

別胡鬧! 追問

2021-10-14 10:50

不懂,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一直都在貸方啊,不管有沒有沖紅

郭老師 解答

2021-10-14 10:51

你好,它的發(fā)生額必須在代發(fā)。

郭老師 解答

2021-10-14 10:51

它的發(fā)生額必須在貸方
如果在借方的,會(huì)影響你資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表不一致。

別胡鬧! 追問

2021-10-14 10:58

好的,做賬的時(shí)候就填負(fù)數(shù)的記賬憑證就可以了嗎

郭老師 解答

2021-10-14 11:00

好對(duì)的是的是這么做的。

別胡鬧! 追問

2021-10-14 11:02

自己在開票軟件里面沖紅也是要的嗎?

郭老師 解答

2021-10-14 11:04

你好,對(duì)的是的,也需要做賬的就是上面的分錄。

別胡鬧! 追問

2021-10-14 11:06

好的謝謝

郭老師 解答

2021-10-14 11:08

不用客氣,工作愉快。

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你好,貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
你好,正確的會(huì)計(jì)處理 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 次月申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)免稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入(新科目 其他收益)
2018-11-16 09:28:00
那你下邊的分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,而不是未交增值稅。
2021-12-16 09:19:29
是的。同學(xué)。分錄是對(duì)的
2019-04-03 22:22:42
你是小規(guī)模還是一般納稅人。
2017-03-31 09:37:45
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