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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-11 11:13

魚躍老師說還要把轉(zhuǎn)到增值稅進項稅轉(zhuǎn)出的這170元錢轉(zhuǎn)到未交增值稅里,補交增值稅,請問這筆分錄怎么做

晴川歷歷 追問

2016-10-11 11:21

剛才老師說應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,只能記貸方,不能記借方啊

吳月柳 解答

2016-10-11 11:11

分錄就是借原材料170,貸應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出170

吳月柳 解答

2016-10-11 11:16

借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出   貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

吳月柳 解答

2016-10-11 11:22

那就做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,年底再把這些明細結(jié)轉(zhuǎn)為0,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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分錄就是借原材料170,貸應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出170
2016-10-11 11:11:42
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
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