
剛才聽了魚躍老師的增值稅第一節(jié)課,里面講到,增值稅進項發(fā)票如果超過期限沒有錄入到稅務(wù)局的防偽稅控系統(tǒng),企業(yè)做納稅申報時,稅務(wù)局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,同時將這170元轉(zhuǎn)到未交增值稅里,該筆分錄應(yīng)該怎么做呢?(轉(zhuǎn)出的分錄是借原材料170,貸應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出170)
答: 分錄就是借原材料170,貸應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出170
請問老師,下面的“增值稅:結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)分錄,第3項的進項稅額轉(zhuǎn)出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結(jié)轉(zhuǎn)進項時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3.結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項大于進項。結(jié)轉(zhuǎn)進項:借應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 1000貸應(yīng)交稅費-進項稅。 1000結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借應(yīng)交稅費-銷項稅。 2000貸應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅180貸:應(yīng)交稅費未交增值稅
答: 您好,對的?! ?
晴川歷歷 追問
2016-10-11 11:21
吳月柳 解答
2016-10-11 11:11
吳月柳 解答
2016-10-11 11:16
吳月柳 解答
2016-10-11 11:22