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企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師,這個為什么選B,我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
員工從A公司調(diào)去B公司出工資,個稅要怎樣計?能把累計應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計嗎?AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機構(gòu),B,C為分支機構(gòu),季度預(yù)繳時,總機構(gòu)利潤50,B利潤20,C利潤10,那匯總分配時,A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有( )。 A.超過抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
【例題?計算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實際支付款項9000萬元,能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日,B公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度,B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元,無其他所有者權(quán)益變動。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進一步取得投資后,A公司能夠?qū)公司實施控制。當(dāng)日,B公司在最終控制方合并財務(wù)報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23
老師,請問下19年12月計提所得稅時:借:所得稅 900 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 900;多計提100元,20年01月會計分錄如何做賬?謝謝!
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2020-04-24
目前正在2021進行企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要繳納8萬塊所得稅,請問老師需要在2021年年末計提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,公司享受研發(fā)加計扣除優(yōu)惠政策,2017年 繳的所得稅全部退回,收到退回所得稅時,怎么做賬
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2018-07-04
老師,22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負數(shù),實際應(yīng)納稅所得額就為0,當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計提,然后因為緩繳一直沒扣交也沒補提所得稅,會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟活動利潤總額為56460.02元,所得稅稅額25%,無所得稅納稅調(diào)整項目,年末計提應(yīng)交所得稅額的會計處理。
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2016-05-09
年終獎金個人所得稅(Excel公式計算能給我下嗎??
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2015-07-17
老師,我年報的時候利潤70萬,2018年虧空87萬,可以彌補2019的嗎,這樣還要交所得稅不
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2020-04-15
老師,2017年度的所得稅表A100000填寫正確,我是小微企業(yè),在沒有其他需要調(diào)整的情況下,A101010表,A104000,A105000,A105050是不是不用填寫,我現(xiàn)在的情況是填寫了然后彌補虧損明細表中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不對,當(dāng)年虧損額和當(dāng)年待彌補的虧損額是不是應(yīng)該與當(dāng)年境內(nèi)所得定定員一樣,公司是2016年年末成立 的,16年度全部是0申報。老師,這樣我應(yīng)該怎么辦,不更正2017年報表可以嗎。
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2022-04-11
老師,報年報時,應(yīng)繳所得稅為負數(shù),但專管員又要求公司交稅,我該怎樣調(diào)呢?
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2019-05-14