之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月末沒(méi)有坐結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,直接通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金核算,我年初建賬的時(shí)候怎么建?怎么把已交稅金調(diào)整到未繳增值稅科目?
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2020-02-02
老師,年底的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅必須結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2022-01-08
我是從期末銷項(xiàng)20 進(jìn)項(xiàng)15 減免1 的賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅) 15
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 1
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4
想出的一道題目 ,若當(dāng)月稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票已繳稅金5 當(dāng)月銷項(xiàng)10 進(jìn)項(xiàng)8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
我們公司從4.1轉(zhuǎn)成一般納稅人,這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸方20000
進(jìn)項(xiàng) 借方300
月底了要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,我把這前面兩個(gè)科目的余額都轉(zhuǎn)到未交增值稅里,變平嗎?
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2021-05-10
老師,我公司為一般納稅人,剛接手這家賬務(wù),應(yīng)交增值稅已交稅金有借方余額,我是否應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2019-09-25
結(jié)轉(zhuǎn)本年進(jìn)銷項(xiàng)稅金借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))
應(yīng)繳稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師 上面的會(huì)計(jì)分錄的數(shù)是本年所發(fā)生的數(shù)加起來(lái)嗎
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2020-12-21
老師好我們是建筑行業(yè) ,如果月末貸方余額,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)的金額是應(yīng)該繳納的銷項(xiàng)稅,還是進(jìn)項(xiàng)抵扣的差額?應(yīng)該繳納的銷項(xiàng)稅里面有簡(jiǎn)易計(jì)稅也要轉(zhuǎn)嗎?
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2023-06-30
老師,按圖片所說(shuō)的,如果年底“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣稅額”有余額,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”里面拿來(lái)第二年抵扣
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2020-05-30
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 放置科目:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 這兩者均可嗎?
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2022-08-16
老師想問(wèn)下一般納稅人月底稅費(fèi)必須結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~未交增值稅嗎?我看也有人不做這個(gè)分錄
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2021-02-20
第5個(gè),月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅,其中應(yīng)交稅費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),還是銷項(xiàng)稅費(fèi)?
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2020-01-15
加計(jì)抵減時(shí)改怎么做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,加計(jì)抵減要怎么反應(yīng)呢
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2019-10-22
夢(mèng)晗公司本月銷售產(chǎn)品200W元,均已開(kāi)具專票,月末客
戶翰武公司退貨10 W元;出售交易性金融資產(chǎn)上佳股份股
票20000股,市值20元/股,買入價(jià)17元/股,出租給玥婷
公司的包裝物損壞,沒(méi)收其押金2W元;本月購(gòu)入材料
100W,專票,向農(nóng)戶收購(gòu)草雞蛋1W(扣除率9%),員
工因公出差大巴票103元,獲得電費(fèi)發(fā)票 1.5W元13% ,
電費(fèi)單價(jià)2.5元/度,公司食堂用電1000度,員工宿舍用電
2000度,請(qǐng)計(jì)算夢(mèng)涵公司本月應(yīng)交增值稅稅額為?
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2023-12-30
老師,前任會(huì)計(jì)把稅交對(duì)的呢,但是做賬做的很奇怪,每個(gè)月摘要寫的計(jì)提稅金及附加,分錄又做的借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)分錄就是證明要交稅了么,但實(shí)際上不是這么回事,公司進(jìn)項(xiàng)多的呢,她沒(méi)有做到待認(rèn)證里,而是直接有銷項(xiàng)進(jìn)來(lái)的時(shí)候,她做筆銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖的,應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧,她又用的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,做的很亂,看賬的話,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額現(xiàn)在有將近10萬(wàn),其實(shí)公司進(jìn)項(xiàng)多,他就是這些分錄做錯(cuò)的呢,稅款應(yīng)該是交對(duì)的呢,沒(méi)有多交,這個(gè)要調(diào)整的話,是損益類科目,是不是還要修改之前的報(bào)表呢
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2024-12-08
老師我想問(wèn)一下,一般納稅人
在應(yīng)交稅費(fèi)中
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
與
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
是相同的嗎?
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2021-02-03
上季度末 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅金額少轉(zhuǎn)了六百多,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額六百多,怎么做分錄才能借貸平衡?
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2020-01-06
向外的某單位購(gòu)買材料,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5200,應(yīng)交稅費(fèi)明明是負(fù)債科目,為什么會(huì)計(jì)分錄寫在借方,怎么負(fù)債減少了
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2022-06-25
年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額?期末有留底進(jìn)項(xiàng),待抵扣也有余額在借方。轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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2020-03-01
請(qǐng)問(wèn)老師,繳納增值稅分錄怎么做,是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?是借:應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅? 然后繳納時(shí)候在做另外的分錄?
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2023-07-06
計(jì)提增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
為什么要計(jì)提,如何計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-08-09
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