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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人填報(bào)定期定額自行申報(bào)表的時(shí)候,附加稅不是根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)申報(bào)么
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2019-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣除了在增值稅申報(bào)表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫,還需要在四、其他 欄次填寫嗎?
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2020-04-30
老師,麻煩問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,這個(gè)月開的有普票和專票,增值稅申報(bào)表怎么填寫,審核才能通過(guò),還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬?
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2021-03-22
請(qǐng)問(wèn)如果帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)不一致,屬于歷史遺留問(wèn)題,需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
1.出口貨物的進(jìn)項(xiàng)如何處理?要認(rèn)證嗎?認(rèn)證了在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒(méi)有開發(fā)票,這個(gè)收入要交增值稅嗎?在增值稅申報(bào)表中列出來(lái)嗎?哪個(gè)位置列出來(lái)?3.出口退稅,是退的什么稅?
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2019-03-21
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對(duì)公賬戶開通了平安付電子支付服務(wù),他客戶來(lái)店里消費(fèi)通過(guò)平安付電子支付打錢到公司基本戶,但沒(méi)開票出去,這種無(wú)票收入如何處理?在10月增值稅申報(bào)表哪里錄入
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2018-09-18
剛成立的小規(guī)模公司,本季度含稅收入17353.16,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2018-01-10
老師好,小規(guī)模公司無(wú)票收入74273元,稅款怎么計(jì)算?增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規(guī)模八月金稅盤200 ,稅控服務(wù)費(fèi)280元,480全額減免,會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎?
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2017-09-19
晚上好,老師!增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項(xiàng)稅額多0.02,要如何調(diào)整呢?
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2021-01-15
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?
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2017-06-28
老師,增值稅服務(wù)費(fèi)有個(gè)280的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣的。在增值稅申報(bào)表里填附表四和減免稅額的附表后,主表是自動(dòng)生成的嗎,還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17
填寫增值稅申報(bào)表時(shí)1至9月沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減 九月稅務(wù)局要求全額計(jì)提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項(xiàng)稅的5%計(jì)提填上不正確 怎么辦
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2023-10-20
小規(guī)模企業(yè)5月發(fā)票開了5%的普票發(fā)票開錯(cuò)了,沒(méi)有做廢,在增值稅申報(bào)表怎么添?添在哪?我的申報(bào)表5%選不上?
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2021-07-03
房地產(chǎn)企業(yè)小規(guī)模納稅人11月已經(jīng)預(yù)繳稅款20萬(wàn),12月開票部分產(chǎn)生稅10萬(wàn),未抵減完的稅款在增值稅申報(bào)表上怎么提現(xiàn)
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2021-01-13
本公司是小規(guī)模,零售銷售手機(jī)時(shí)開銷售發(fā)票,原本應(yīng)該是3%的稅率,開成了5%的稅率,增值稅申報(bào)表是按照實(shí)際開出的稅率5%申報(bào)的,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2018-11-12
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們建筑公司有預(yù)交稅款,現(xiàn)在我賬上跟申報(bào)表不一致,那些預(yù)交的小稅種應(yīng)該都要做進(jìn)賬了?做了之后稅金是負(fù)的,而且稅金金額較大,(老師公司情況是這樣的,他們?cè)诋惖仡A(yù)交的完稅證明沒(méi)有帶回來(lái),我只能在電子稅務(wù)局把完稅證明打出,做進(jìn)賬里,)但跟增值稅申報(bào)表就不一致?[捂臉]我們建筑行業(yè)關(guān)于稅金這個(gè)問(wèn)題,要怎么做賬,才能跟申報(bào)表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
老師您好!小規(guī)模公司開票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是計(jì)算是按3%的稅率,但由于疫情原因,小規(guī)模有優(yōu)惠政策,開票可以按1%的稅率,那么在做賬上是按實(shí)際1%做賬呢,還是按照跟增值稅申報(bào)表3%走呢?
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2020-06-24
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們公司是一個(gè)類似于天貓商城這樣以收客戶管理費(fèi)為收入的一個(gè)平臺(tái),那在增值稅申報(bào)表中是填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這兩個(gè)的哪一欄中?謝謝
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2020-04-15