国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

外貿(mào)企業(yè)過(guò)了4月18日退稅期,5月份申請(qǐng)免稅怎么辦理,退稅系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺(tái)以及增值稅申報(bào)表等怎么操作
1/1328
2019-03-29
是這樣,有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有收入,預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報(bào)和增值稅申報(bào)表收入都為0。這有問(wèn)題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實(shí)現(xiàn)了收入,收到了貨款,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒(méi)有取得。 截止12月前沒(méi)有別的業(yè)務(wù)
1/462
2021-03-30
19年11月份的增值稅申報(bào)表應(yīng)該有一項(xiàng)280元的減免稅額,但是他沒(méi)填上,導(dǎo)致現(xiàn)在留底稅額和賬上的不一樣,能調(diào)嗎
1/1009
2020-03-20
老師,增值稅申報(bào)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅額比發(fā)票系統(tǒng)里少了0.02,這筆分錄要怎么寫(xiě)
1/599
2022-03-15
2018年9月份有一筆銷(xiāo)售發(fā)票漏記入賬,匯算清繳要在哪個(gè)表單哪個(gè)欄次調(diào)整。另外是不是要把去年9月的增值稅申報(bào)表改了
1/603
2019-05-07
您好,外貿(mào)出口退稅增值稅申報(bào)表怎樣填寫(xiě)?主表免稅收入填報(bào)關(guān)單金額乘以匯率嗎
1/806
2019-10-23
本月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,那么增值稅申報(bào)表零報(bào),企業(yè)所得稅收入也零報(bào)嗎?
2/1249
2017-01-06
老師,小規(guī)模苗木公司開(kāi)具免稅銷(xiāo)售發(fā)票200000元,有借款利息收入5000元,增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填?
1/1069
2020-01-13
個(gè)體工商戶需填寫(xiě)增值稅申報(bào)表和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅B報(bào)表,季度額度是87000,超出了10萬(wàn)。
1/970
2019-07-18
這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng) (因?yàn)楸驹聸](méi)有開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣)那么增值稅申報(bào)表二還用填數(shù)據(jù)嗎?
1/988
2019-07-02
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報(bào)自動(dòng)沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應(yīng)退稅額5萬(wàn),本月留抵10萬(wàn),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),自動(dòng)扣除五萬(wàn),本月留抵只有5萬(wàn)了。這個(gè)如何做分錄沖?
1/1134
2019-09-07
請(qǐng)問(wèn)老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里,進(jìn)賬發(fā)票金額是自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的,里面不包括紅字的金額,在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒(méi)體現(xiàn)
1/1332
2020-01-08
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表,可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎?9月不需要交稅,出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事?
1/476
2019-11-04
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司,小規(guī)模的,季度填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的界面提示是:您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是(服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))的納稅人 我沒(méi)開(kāi)票工程收入 填貨物及勞務(wù),服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)都提示填寫(xiě)不對(duì)。那我要填在哪里呢?
1/1680
2020-01-10
這個(gè)月涉及一筆簡(jiǎn)易征收,是否要做個(gè)分錄,銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表相差這筆稅額,要怎么做分錄?
1/919
2018-10-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)沖上個(gè)季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致,請(qǐng)教下[抱拳]
2/1111
2021-10-12
核心征管提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計(jì)”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計(jì)”0.00的和。 (錯(cuò)誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報(bào)表這樣該怎么填
11/2751
2020-07-23
我們是一家一般人的公司,開(kāi)的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個(gè)紅字的稅額,會(huì)增加我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表的留底稅額嗎
1/1171
2020-05-26
增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售附表第三列無(wú)票收入是什么意思怎么填,銷(xiāo)售其他發(fā)票這列是指開(kāi)據(jù)的普通發(fā)票金額嗎?
1/1001
2019-11-04
老師,增值稅申報(bào)表表一以前某月銷(xiāo)項(xiàng)稅額比賬面銷(xiāo)項(xiàng)稅額多記0.06元,導(dǎo)致賬面留底稅額比報(bào)表留底稅額多0.06元,應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表或者賬面
1/838
2020-04-05