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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-12 10:03

你好 ; 你增值稅是負(fù)數(shù) 說明不產(chǎn)生繳納。 所以 你 附加稅是0報的; 你要是寫負(fù)數(shù)去報。 你系統(tǒng)是報不了的 

輕舞飛揚 追問

2021-10-12 10:15

那我賬上沖的附加稅留在賬上等下次開發(fā)票在抵減嗎

輕舞飛揚 追問

2021-10-12 10:16

還是干脆不沖附加稅與稅務(wù)一致呢

輕舞飛揚 追問

2021-10-12 10:17

就是說干脆不做沖附加稅這樣可以嗎?

meizi老師 解答

2021-10-12 10:21

你好;   那你就直接0報附加稅就行了。 也不需要你去計提附加稅的分錄 和繳納分錄的  

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相關(guān)問題討論
你好,填寫紅字發(fā)票信息表之后,在稅務(wù)的系統(tǒng)中就有一這筆紅字,申報時會自動填到申報表附表中!
2018-11-28 18:01:13
若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
你好 ; 你增值稅是負(fù)數(shù) 說明不產(chǎn)生繳納。 所以 你 附加稅是0報的; 你要是寫負(fù)數(shù)去報。 你系統(tǒng)是報不了的?
2021-10-12 10:03:03
你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
你好,這兩個不是一個系統(tǒng),開票是專門的開票軟件,報稅是在電子稅務(wù)局。
2019-03-26 21:44:11
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