
增值稅紅字發(fā)票開(kāi)具后,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年開(kāi)票把稅率開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致多交稅,今年有紅字發(fā)票沖回去了,多交的增值稅填在增值稅申報(bào)表的哪一藍(lán)?
答: 紅字發(fā)票沖回后,重新開(kāi)正確稅率的發(fā)票。 多交的增值稅抵減你當(dāng)月或以后的稅款。 把你的申報(bào)表發(fā)上來(lái)幫你看看。
稅率調(diào)整后,需要開(kāi)16%的紅字發(fā)票,下個(gè)月報(bào)稅時(shí)怎么填呢3月份開(kāi)增值稅申報(bào)表了,這個(gè)月又退貨了
我們這個(gè)月開(kāi)了一個(gè)16稅率的紅字發(fā)票,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)
請(qǐng)教老師,我單位開(kāi)出紅字發(fā)票后,又重開(kāi)如何做賬,增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
老師,收到紅字發(fā)票會(huì)自動(dòng)在增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
增值稅申報(bào)表里附表一本期銷售額,是可以更改的吧,因?yàn)楦掖娓?lián)明細(xì)金額不一樣,不知道為什么,這個(gè)月的銷售額沒(méi)有扣紅字發(fā)票的金額

