
我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導(dǎo)致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計(jì)增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
紅沖的發(fā)票在增值稅申報表哪里填
答: 你好,不需要填寫,會自動生成“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”


柯蘭^O^ 追問
2020-01-08 10:09
柯蘭^O^ 追問
2020-01-08 10:15
辜老師 解答
2020-01-08 10:25