
上月的增值稅還沒(méi)申報(bào)的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
答: 你好,按紅沖之前的金額計(jì)算納稅的
老師,在申報(bào)期中把上月的專票紅沖了,那申報(bào)上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報(bào)了?
答: 還是按紅沖前的金額申報(bào)了? 這個(gè),開(kāi)紅字是沖掉這個(gè)開(kāi)紅字這個(gè)月銷項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅發(fā)票跨月沖紅,上月繳納稅款已退,沖紅的銷售額是否需錄在本月的申報(bào)表中,還是對(duì)上月申報(bào)表進(jìn)行更正呢?
答: 你好,直接錄入當(dāng)月就行的啊


梁丫丫 追問(wèn)
2018-07-05 12:08
鄒老師 解答
2018-07-05 12:10
梁丫丫 追問(wèn)
2018-07-05 12:13
鄒老師 解答
2018-07-05 12:35
梁丫丫 追問(wèn)
2018-07-05 13:06
鄒老師 解答
2018-07-05 13:09