
6月開(kāi)的發(fā)票7月初去紅沖的,那增值稅申報(bào)表上填的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票銷售額填的是紅沖后新開(kāi)的金額吧?
答: 你好,增值稅申報(bào)表附表一上,填寫(xiě)的是當(dāng)月累計(jì)開(kāi)票的金額 ,包括紅字發(fā)票與新開(kāi)的金額(一正一負(fù))
6月代開(kāi)的專票7月紅沖了, 增值稅申報(bào)表上稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)不含稅銷售額填新開(kāi)的正確的, 還是紅沖的和正確的都要填
答: 你好,現(xiàn)在申報(bào)第二季度的,按正確的填寫(xiě) 在10月份申報(bào)第三季度的時(shí)候,需要按正數(shù)減去負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是一般納稅人,5月開(kāi)了專票品名開(kāi)錯(cuò)了價(jià)稅合計(jì)是11609,6月沖紅后重新開(kāi)了一張價(jià)稅合計(jì)是13118.17,結(jié)果7月申報(bào)6月增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),原來(lái)6月沖紅發(fā)票的開(kāi)錯(cuò)了,6月增值稅的申報(bào)表,跟開(kāi)票金額對(duì)不上,怎么才能賬目跟申報(bào)表的收入一致?
答: 先按錯(cuò)誤這個(gè)去申報(bào),,原來(lái)6月沖紅發(fā)票的開(kāi)錯(cuò)了,6月增值稅的申報(bào)表,跟開(kāi)票金額對(duì)不上, 你不是根據(jù)開(kāi)錯(cuò)這個(gè)去申報(bào)嗎,那你咋申報(bào)通過(guò)的?
老師,小規(guī)模納稅人7月份代開(kāi)普票,8月紅沖,又重來(lái),申報(bào)增值稅時(shí)填寫(xiě)總減去紅沖后的金額怎么過(guò)不去?
您好,老師,3月開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,4月沖紅重開(kāi),4月的增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有顯示這個(gè)沖紅的銷售額和稅額是怎么回事?
9月代開(kāi)的專票,10月紅沖了。10-12月沒(méi)開(kāi)票,就稅局代開(kāi)紅沖?,F(xiàn)在申報(bào)10-12月的增值稅,申報(bào)表是填寫(xiě)0么?
上月的增值稅還沒(méi)申報(bào)的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?


S珍 追問(wèn)
2018-07-11 06:51
老江老師 解答
2018-07-11 07:03
S珍 追問(wèn)
2018-07-11 07:11
老江老師 解答
2018-07-11 08:04