
9月代開的專票,10月紅沖了。10-12月沒開票,就稅局代開紅沖。現(xiàn)在申報(bào)10-12月的增值稅,申報(bào)表是填寫0么?
答: 你好,10月份紅沖的發(fā)票,申報(bào)表應(yīng)該寫負(fù)數(shù)吧
客戶9月代開了專票,10月紅沖了。申報(bào)10-12月的增值稅。要怎么去填寫呢
答: 10月開紅字是沖回10-12月的銷售額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我10月份紅沖了張專票。10月份需要申報(bào)9月份增值稅,紅沖的這個(gè)金額能抵9月份開票的增值稅嗎?
答: 您好, 不可以的,紅沖的只能抵扣10月的


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2019-01-09 10:22
王晶老師 解答
2019-01-09 10:31
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2019-01-09 10:37
王晶老師 解答
2019-01-09 10:39
Ss 追問
2019-01-09 11:01
王晶老師 解答
2019-01-09 11:02