
老師好,我現(xiàn)在有個問題就是,我上個月忘記紅沖發(fā)票了,剛剛把要紅沖的發(fā)票給紅沖了,可是在發(fā)票查詢里,開票金額還是沒有變動,沒有減掉我紅沖發(fā)票的金額,那我申報增值稅的時候是按照系統(tǒng)里的開票金額申報還是我自己修改為減掉紅沖發(fā)票的金額數(shù)據(jù)申報呢
答: 你好,你是7月沖紅的,報下個月增值稅的時候系統(tǒng)才會減這一筆,6月的就是沖之前的數(shù)據(jù)
我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導(dǎo)致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金稅盤上月已經(jīng)紅沖的增值稅普通發(fā)票在哪里可以查詢到?或者是怎么查詢是否紅沖成功。如果上個月增值稅普通發(fā)票金額開錯了,沒有紅沖,這個月是否可以紅沖開錯的發(fā)票還是有其他方法?
答: 直接查詢上月開具的紅字發(fā)票就行了。
上月的增值稅還沒申報的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
6月開的發(fā)票7月初去紅沖的,那增值稅申報表上填的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額填的是紅沖后新開的金額吧?
9月份申報增值稅因為都是紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,所以我是0申報的,10月份申報增值稅怎么把上月的紅沖發(fā)票金額減去,應(yīng)該負(fù)數(shù)金額填在哪里?


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2024-07-03 18:40
王曉曉老師 解答
2024-07-03 18:40