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玲老師

職稱會計師

2019-07-11 13:53

以前做的無票收嗎 現(xiàn)在開票了 ?

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如果紅沖發(fā)票金額和重新開具發(fā)票金額一致的話,其實對應(yīng)這個事情,是不需要填寫增值稅申報表項目的。因為正負(fù)相抵了。
2020-05-19 16:33:58
以前做的無票收嗎 現(xiàn)在開票了 ?
2019-07-11 13:53:55
你好,按紅沖之前的金額計算納稅的
2018-07-05 12:07:12
你好 你如果是正數(shù)金額? 小于負(fù)數(shù)的開票金額。 那么負(fù)數(shù)就報不了 。 我們這邊負(fù)數(shù)需要去稅務(wù)局大廳報 才行的?
2021-08-09 13:59:08
您好,按照正負(fù)相抵的金額填寫申報就可以
2020-08-03 16:03:05
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