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這個季度增值稅降到1%,我這個月收入28萬,填進系統(tǒng)自動生成增值稅8千多,按3%計算的,那我增值稅減免稅申報明細表如何填寫
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2020-04-01
老師,我們每一次要交增值稅時,我都做了,摘要:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅,這種做法對不對呀
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2019-12-09
例如,我公司代理進口免征增值稅A貨物:我公司收到委托方10萬歐元,我公司代為支付給供應(yīng)商實際為8萬歐元,則: 1、差價2萬歐元是作為代理費收入是嗎?并開具6%稅率的增值稅發(fā)票對嗎? 2、我公司收到委托方10萬歐元、代為支付給供應(yīng)商8萬歐元,會計分錄怎么做啊? 謝謝!
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2022-05-17
老師好,麻煩問下小規(guī)模公司,開了部分專票,部分普票,在一季度時已經(jīng)超了45萬總額,需要繳納增值稅,但是給結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外u收入-增值稅減免了,4月交了增值稅了,這個怎么轉(zhuǎn)出來呢
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2022-07-10
你好,我公司本月需要繳納增值稅5萬,其中能享受退役士兵增值稅減免3000元,會計分錄應(yīng)該怎么做?
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2024-08-28
老師,12月發(fā)生的增值稅,增值稅減免入營業(yè)收入做在1月份,匯算還調(diào)增?
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2017-04-25
車票進項是直接入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅還是先入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證增值稅?
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2019-06-06
小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費未交增值稅
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2020-05-10
小規(guī)模去稅務(wù)代開的增值稅專票交的增值稅,應(yīng)交增值稅明細科目是已交稅金還是未交稅金
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2019-07-11
新接手的公司,應(yīng)交稅費-未交增值稅余額在借方,這個代表什么?
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2017-04-16
這個月沒有銷項,進項可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)么? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項 -4431.62 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -4431.62
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2016-12-09
接手的公司,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅”借方余額8萬多,此科目放著有意義嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)為“0”嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-02-11
老師 2018年計提應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 少計提了,現(xiàn)在直接做錯誤更正憑證嗎?
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2022-01-10
請問每個月的應(yīng)交稅費下的應(yīng)交增值稅都要轉(zhuǎn)入未交增值稅 這個科目里呢
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2019-05-30
請問每個月的應(yīng)交稅費下的應(yīng)交增值稅都要轉(zhuǎn)入未交增值稅 這個科目里呢
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2019-05-31
2016年年報里應(yīng)交稅費披露里的增值稅要根據(jù)應(yīng)交稅里的哪個科目明細填列啊是未交增值稅?轉(zhuǎn)出未交還是應(yīng)交增值稅總賬?
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2017-04-24
我發(fā)現(xiàn)公司2016年有一筆分錄不應(yīng)該計提,結(jié)果計提了,現(xiàn)在我可以反向沖掉嗎?原來借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅,當(dāng)月沒有需要繳納的增值稅。可以直接反向沖減嗎?圖片2016年七月31號憑證60
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2019-07-12
應(yīng)交稅費未交增值稅為什么不等于銷項稅-進項稅-加計抵減,我算的差額300多
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2023-10-20
老師 他以前年度的進銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后計提的時候一直都是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,導(dǎo)致進銷項都有余額,而且未交增值稅還對不上申報表,這個我怎么處理啊
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2022-04-12
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時都是通過未交增值稅,那未交稅金什么情況會用到
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2022-02-24
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