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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-12 14:11

不涉及損益類科目,可以直接紅字沖回。

追問

2019-07-12 14:21

還有一個問題,就是上面圖片2016年1/31轉出未交增值稅稅額跟下個月繳納增值稅稅額不一樣,我查了一下,原來當初做賬的財務,直接把進行稅額轉出來了,本來應該是轉出銷項進項差額的,差額是97612.35,結果他直接轉出進行稅額只有89554.03。這個怎么調(diào)整

追問

2019-07-12 14:22

并且他實際繳納的數(shù)字既不是轉出的數(shù)字也不是差額數(shù)字

QQ老師 解答

2019-07-12 14:52

你好,實際交納的是多少?按差額補轉這一塊兒。

追問

2019-07-12 14:55

關鍵問題就是申報的時候申報進項稅填寫錯了,所以實際繳納的增值稅數(shù)額跟軟件的銷項減去進項不一樣。我們就是按照申報的數(shù)字去繳納增值稅

追問

2019-07-12 14:56

現(xiàn)在問題就是好麻煩,頭大

追問

2019-07-12 15:02

現(xiàn)在問題有的多轉了,有的少轉了,少轉了怎么處理呢?

QQ老師 解答

2019-07-12 15:18

可以申請修改當時的申報表補交稅金,按正確的數(shù)據(jù)來說。

上傳圖片 ?
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個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,是結轉本月應交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好,您看下這個內(nèi)容 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
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